|
Faktúra |
202203221
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
750,00 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
OZ Edusteps |
|
|
|
25.03.2022 |
|
Faktúra |
10220658
|
Čistiace prostriedky
|
109,52 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
25.03.2022 |
|
Faktúra |
20220015
|
Preprava - lyžiarsky výcvik
|
1 740,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Emil Drahuta |
|
|
|
25.03.2022 |
|
Faktúra |
HPSL1021000617
|
Tonery
|
90,42 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.01.2022 |
|
Faktúra |
202100829
|
Potraviny
|
22,22 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2022 |
|
Faktúra |
3202211
|
Potraviny
|
982,80 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.05.2022 |
|
Faktúra |
20211401
|
Služby
|
379,44 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Kalibra SK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
Faktúra |
234118183
|
Potraviny
|
136,31 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
234118188
|
Potraviny
|
163,35 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
9/21/00147
|
Potraviny
|
264,82 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
210800
|
Potraviny
|
137,25 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
3202128
|
Potraviny
|
1 009,81 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
210759
|
Potraviny
|
113,66 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Objednávka |
327/2021
|
Výroba a montáž žalúzií a látkových roletiek
|
2 360,27 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2021 |
|
Zmluva |
325/2021
|
Darovacia zmluva, chladnička
|
660,70 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
Objednávka |
324/2021
|
Workout prvky
|
1 848,00 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
Objednávka |
323/2021
|
Umývačka riadu a skla teleskopická
|
2 774,40 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Gastrolux |
|
|
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
2110009
|
Kancelárske potreby
|
68,32 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
Faktúra |
2116017
|
Spotrebný materiál
|
19,56 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
AME s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
Faktúra |
210758
|
Potraviny
|
140,34 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |