|
|
Faktúra |
220190
|
Potraviny
|
179,01 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501633
|
Potraviny
|
277,98 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
Služby počas lyžiarskeho výcviku
|
2 956,40 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
SKI Makov, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220279
|
Učebnice
|
15,60 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1440960682
|
Telefón
|
0,46 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6220153177
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220247
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2205
|
Inštruktori - lyžiarsky výcvik
|
950,00 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
Robert Křenek |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005844
|
Materiál
|
143,52 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
IMUNOBOX
|
612,19 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
Alphamed, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005456
|
Materiál
|
304,56 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301643718
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205304
|
Potraviny
|
189,09 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1052209128
|
Elektrina
|
289,74 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501493
|
Potraviny
|
330,49 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204738
|
Potraviny
|
356,68 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204906
|
Potraviny
|
16,01 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201460
|
Potraviny
|
492,17 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3202206
|
Potraviny
|
81,62 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3202205
|
Potraviny
|
762,18 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
18.03.2022 |