Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2025/1/O-MŠ-3 Prenájom bazéna 420,00 s DPH 05.06.2025 Šport Aqua Medical s.r.o. Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou Mgr. Marcela Lysá riaditeľka školy 06.06.2025
Faktúra 202500455 Potraviny 41,27 s DPH 05.06.2025 Obecná prevádzka Lysá 06.06.2025
Faktúra 25V00018 Potraviny 860,39 s DPH 05.06.2025 Rudolf Onhajzer 06.06.2025
Faktúra 2025010675 Kancelárske potreby 41,84 s DPH 05.06.2025 PAPERA s.r.o. 06.06.2025
Objednávka 2025/1/O-MŠ-5 Mobilné planetárium 381,00 s DPH 04.06.2025 Mobilné planetárium 06.06.2025
Faktúra 250348 Potraviny 129,19 s DPH 04.06.2025 Bartošek s.r.o. 06.06.2025
Faktúra 202500426 Potraviny 67,20 s DPH 04.06.2025 Obecná prevádzka Lysá 06.06.2025
Faktúra 2025010544 Kancelárske potreby 47,69 s DPH 04.06.2025 PAPERA s.r.o. 06.06.2025
Faktúra 202500424 Potraviny 87,79 s DPH 03.06.2025 Obecná prevádzka Lysá 06.06.2025
Faktúra 2025010409 Toaletný papier 212,81 s DPH 03.06.2025 PAPERA s.r.o. 06.06.2025
Faktúra HPSL1025000473 Tonery 176,83 s DPH 03.06.2025 PAPERA s.r.o. 06.06.2025
Faktúra 300109050 Rohož 18,91 s DPH 03.06.2025 Elis Textile Care SK s.r.o. 06.06.2025
Faktúra 234510694 Potraviny 469,79 s DPH 02.06.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 06.06.2025
Objednávka 2025/1/O-ZŠ-15 Toaletný papier 212,80 s DPH 02.06.2025 PAPERA s.r.o. Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou Mgr. Marcela Lysá riaditeľka školy 02.06.2025
Faktúra 234510705 Potraviny 540,17 s DPH 02.06.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 06.06.2025
Faktúra F525032770 Učebnice 289,80 s DPH 02.06.2025 preskoly.sk s.r.o. 06.06.2025
Faktúra 2500010520 Služby VIPTel 14,83 s DPH 02.06.2025 VM Telecom, s.r.o. 06.06.2025
Faktúra 1012542072 Elektrina 1 019,75 s DPH 02.06.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 06.06.2025
Faktúra 1025060465 Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 52,89 s DPH 02.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.06.2025
Faktúra 2025080 Odborné poradenské konzultácie 06/2025 48,00 s DPH 02.06.2025 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. 06.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7121